Despesas
Etapa | Número / Data | Texto / Ementa | Fonte de Recurso | Natureza | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Pagamento |
08020001 - 012 - 0001 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELEBORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GEFIPS, REFERENTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.490,00 |
Pagamento |
08010016 - 012 - 0001 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, CONFORME CONTRATO. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.450,00 |
Liquidação |
08010016-012 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, CONFORME CONTRATO. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.450,00 |
Liquidação |
08090002-005 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, CONFORME DISPOSTO DO CONTRATO E ADITIVOS. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
Liquidação |
08010011-011 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCÍCIO DE 2021. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 250,00 |
Liquidação |
08010006-011 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DE INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇÕES REALATIVAS A ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E ACOMPANHAMENTO POLITICO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 400,00 |
Liquidação |
08020001-012 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELEBORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GEFIPS, REFERENTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.490,00 |
Liquidação |
08020004-011 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE APOIO AO PROCESSO LEGISALTIVO INTEGRADO AO SITE DA CAMARA MUNICIPAO DE UMIRIM, CONFORME CONTRATO ADM E ADITIVOS. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.175,00 |
Liquidação |
08020007-011 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODO CEARA - TCE. | Recurso Próprio | 3.3.90.35.00.00.00-SERVICOS DE CONSULTORIA | 6.500,00 |
Pagamento |
08010011 - 011 - 0001 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCÍCIO DE 2021. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 250,00 |
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