Despesas
Etapa | Número / Data | Texto / Ementa | Fonte de Recurso | Natureza | Valor |
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Liquidação |
08010005-002 27/02/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10,45 |
Liquidação |
08010006-002 27/02/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DE INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇÕES REALATIVAS A ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E ACOMPANHAMENTO POLITICO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 400,00 |
Liquidação |
08010013-002 27/02/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM.. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 3.500,00 |
Liquidação |
08010016-002 27/02/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, CONFORME CONTRATO. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.450,00 |
Liquidação |
08020001-001 27/02/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELEBORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GEFIPS, REFERENTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.490,00 |
Pagamento |
08010003 - 004 - 0004 27/02/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODEER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCICIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.097,25 |
Pagamento |
08010003 - 003 - 0005 27/02/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODEER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCICIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100,00 |
Pagamento |
08010003 - 003 - 0006 27/02/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODEER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCICIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.150,00 |
Pagamento |
08010003 - 004 - 0001 27/02/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODEER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCICIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.969,76 |
Liquidação |
08020002-001 27/02/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, CONFORME DISPOSTO DO CONTRATO ADM E ADITIVOS. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
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